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企業內部控制審計

內部控制審計是按照《企業內部控制審計指引》及中國注冊會計師執業準則的相關要求,在實施審計工作的基礎上,對被審計單位財務報告內部控制的有效性發表審計意見,并對注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷進行披露。

我們提供的內部控制審計服務范圍主要包括:

◆ 各類上市公司的內部控制審計;

◆ 擬上市公司申報階段的內部控制鑒證;

◆ 其他企業內部控制審計;

◆ 就內部控制審計過程中發現的內部控制缺陷提供建議。